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关于2023年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作(摘要稿)
受区政府委托,2024年9月25日,区审计局局长何俐娜在区第十七届人大常委会第二十六次会议上作了《关于Bat365
2023年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告主要内容如下:
根据《中华人民共和国审计法》等相关规定,区审计局对2023年度全区预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审计结果表明,2023年全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,全面落实中央和省、市各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,不断深化重点改革,促进经济社会发展,财政运行总体平稳有序。
一、财政管理及决算草案审计情况
对全区预算执行及决算草案情况进行了审计。审计结果表明,2023年,区财政局围绕区委、区政府的中心工作,积极发挥职能作用,全力保障财政平稳运行,区本级预算执行总体情况较好,但仍存在需要进一步规范和完善的问题。
(一)部分预算与支出计划编制不够科学、准确
审计查阅2023年区人大常委会批复的各预算单位年初预算,对比2023年预算追加经费情况,发现部分单位项目支出未列入年初预算,预算执行中追加额度相对较大。
(二)未按规定公开预算稳定调节基金
2023年度经区人大常委会批准的一般公共预算中安排预算稳定调节基金,未按规定向社会公开。
(三)部分专项资金下达不及时
审计抽查2023年彩票公益金拨付情况,显示部分专项资金下达不及时,分解下达时间超过1年。
二、部门预算执行及决算草案审计情况
对部分单位2023年度预算执行及决算草案情况进行了审计。审计结果表明,部门预算执行总体情况较好。但仍存在部分预算资金安排不合理、工会专户资金独立核算落实不严、决算编制不规范,账实不相符、固定资产管理不规范、内部控制制度执行不到位等问题。
三、区本级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改落实情况
2022年度、2023年度区本级预算执行和其他财政收支审计报告指出的问题,已全部整改到位。
四、省审计厅下发疑点核实情况
三保账户核算非三保支出
2023年,部分单位从“三保”资金专户支付2022年度房租补助111.63万元,属非“三保”支出。
五、重大政策措施落实跟踪审计情况
根据《中华人民共和国审计法》《国务院关于加强审计工作的意见》等有关规定,按照上级审计机关的统一部署,区审计局按季度开展了2023年度重大政策措施落实情况的跟踪审计,重点关注我支持商贸发展专项资金、创业担保贷款的执行、设备更新改造贷款贴息政策等落实情况。根据审计抽查情况,区政府相关职能部门暂未发现存在创业担保贷款不符合政策,支持商贸发展专项资金、设备更新改造贷款资金使用不合规等问题。
六、领导干部经济责任审计情况
按照《党政主要领导和国有企业领导人员经济责任审计规定》的要求,经区委审计委员会批准,2023年区审计局对区委办、区国资公司、广润门街道等9家单位22位领导干部开展了任期经济责任审计,并结合经济责任审计对绳金塔街道开展了自然资源资产任中审计。审计结果表明,我区领导干部依法履行经济责任意识进一步增强,单位财务管理水平进一步提高。审计过程中针对不同问题提出了切实可行的意见建议,对规范被审计单位资产管理、财务管理、内控制度、会计核算具有积极的促进作用。
七、专项审计调查情况
2023年开展了Bat365
园林绿化养护专项资金审计、疫情防控核酸检测及物资储备专项资金审计、已改革区属从事生产经营活动事业单位专项审计调查。通过专项资金审计,发现存在部分专项资金使用低效、物资管理不规范、资产清查工作不到位等问题。
八、审计意见和建议
根据审计发现的问题,区审计局依法依规分别提出了处理意见和建议,具体如下:
(一)加强财政预算管理,提高资金使用效益。进一步严格落实财政绩效和过紧日子要求,在财政预算编制和执行上下功夫。一是加强预算精准编制,压实预算编制主体责任,强化预算的刚性约束,深化政府预算改革;二是加强预算精准执行,建立科学化、精细化的业务流程,规范资金的拨付和监控,切实提升资金使用效益。
(二)加强国有资产监管,提升资产管理效能。进一步盘活资产和高效使用,在国有资产监管上下功夫。一是持续开展国有资产清查工作,摸清行政事业单位家底,夯实国有资产管理基础,着力促进国有资产的优化配置和盘活利用;二是积极落实国有资产管理责任,建立健全国有资产管理制度,促进国有资产规范高效管理,发挥国有资产的经济和社会效益。
(三)加强财政监督力度,强化财经纪律意识。进一步强化权力运行监督,在财经纪律执行上下功夫。一是严格按照年度支出预算和用款计划,监督各部门、各单位预算资金管理和使用情况,确保资金使用的合规性,严肃查处各类违反财经纪律问题;二是完善内控制度建设,补齐制度漏洞,提升财务人员业务水平和法治意识,促进各部门财务管理工作规范化。