Bat365
商务局2022年部门预算
目 录
第一部分 Bat365
商务局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 Bat365
商务局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分 Bat365
商务局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 Bat365
商务局概况
一、部门主要职责
区商务局是主管Bat365
商务工作的区政府(区委)批准成立的部门,主要职责是:
(一)贯彻执行国家及省、市有关利用外资、招商引资、国内外贸易、国际经济合作、区域经济协作和服务贸易工作的法律、法 规和方针、政策,牵头落实全区投资促进工作引导鼓励社会力量参 与招商引资;落实区委、区政府对内外贸工作、区域经济协作的重大决策并组织实施。
(二)根据国民经济和社会发展的总体规划,拟定全区利用外 资、招商引资发展战略,编制和组织实施利用外资、内外贸易、区 域经济协作、电子商务、服务外包工作中长期规划和年 度指导性计划及相关统计、考核和奖惩工作。
(三)促进城乡市场发展,负责制订、指导全区商业网点规划, 指导商业体系建设、社区商业工作。指导、协调全区商贸和餐饮服务业网点建设及全区商业特色街、物流配送中心和社区商业服务网 点建设。负责推进流通产业结构调整,商贸服务行业管理,提出促 进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特 许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(四)承担牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作的责任, 负责会同有关部门协调、管理辖区商品流通活动,整顿和规范市场 经济秩序;参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作,推动辖区商务领域信用建设,指导辖区商业信用销售,建立辖区市 场诚信公共服务平台;协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作;对特殊流通行业进行监督管理。
(五)制订全区物流业的发展规划和政策措施,研究全区物流 业改革和发展的重大问题,对物流业重大项目进行跟踪。
(六)加强区属商贸企业的经营管理、督促企业兴办经济实体。协调引导规划全区三产业经济。指导协调企业改革、改制工作。
(七)负责建立健全辖区生活必需品市场供应应急管理机制, 监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行 预测预警和信息引导;负责酒类专卖相关管理工作;按有关规定对 成品油流通、典当行、拍卖行进行监督管理。
(八)牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关 部门制订我区促进服务出口的规划、政策并组织实施,执行南昌市 服务外包政策、推动服务外包产业发展和服务外包平台建设。
(九)负责利用外资和引进省外资金工作;负责全区外商投资 综合管理,承担区级外商投资企业设立、变更及解散终止等事项的 审核、审批工作;承担限额以上外商投资企业相关事项的受理、审 核及转报;监督检查外商投资企业执行有关法律、法规规章、合同 章程情况并协调解决有关问题。
(十)负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作;负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪,确定重点招商目标和重大招商项目;负责全区招商引资信息及工作动态的收集、通报;负责招商引资网络和全区产业项目信息动态管理系统建设。
(十一)负责参与全区开放型经济重大政策起草和重大决策的贯彻落实;负责全区重大投资促进项目的评审、准入、流转;承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任;负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议;负责建立全区投资促进工作的综合评价体系,制定全区招商引资考核奖励办法。
(十二)参与区域经济合作的组织协调工作,负责我区与驻昌商会、驻昌办事机构和市、区驻外商、驻外办事机构的管理和协调工作。
(十三)组织拟订优化投资环境的措施,为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作并协助解决有关问题;协调做好投资促进、项目落地服务工作,协调重大项目推进。
(十四)负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。
(十五)承办Bat365
开放型经济领导小组的日常工作和区政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年Bat365
商务局共有预算单位2个,包括:Bat365
商务局和Bat365
招商服务中心。
编制人数小计77人,其中:行政编制人数10人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数6人,自收自支编制人数61人。实有人数小计77人,其中:在职人数小计24人,行政在职人数10人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数6人,自收自支在职人数8人。离休人数小计1人,退休人数小计11人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。
第二部分 Bat365
商务局2022年部门预算表
(详见附表)
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分 Bat365
商务局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年Bat365
商务局收入预算总额为1133.24万元,较上年预算安排减少2.69万元;财政拨款收入1133.24万元,较上年预算安排减少2.69万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2022年Bat365
商务局支出预算总额为1133.24万元,较上年预算安排增加215.31万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出818.24万元,较上年预算安排增加159.66万元;其中:工资福利支出612.48万元,商品和服务支出149.55万元,对个人和家庭的补助56.22万元,资本性支出0万元。项目支出315万元,较上年预算安排增加55.65万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出250万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助65万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1092.58万元,较上年预算安排增加257.76万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出27.39万元,较上年预算安排减少1.31万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元,市场监测及信息管理13.28万元,较上年预算安排减少43.75万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出668.69万元,较上年预算安排增加199.59万元;商品和服务支出399.55万元,较上年预算安排增加39.3万元;对个人和家庭的补助56.22万元,较上年预算安排增加50.63万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少4万元;对企业补助65万元,较上年预算安排减少3万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年Bat365
商务局财政拨款支出预算总额为1133.24万元,较上年预算安排增加215.31万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1092.58万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出27.39万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元,市场监测及信息管理13.28万元。
按支出项目类别划分:基本支出818.24万元,较上年预算安排增加159.66万元;其中:工资福利支出612.48万元,商品和服务支出149.55万元,对个人和家庭的补助56.22万元,资本性支出0万元。项目支出315万元,较上年预算安排增加55.65万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出250万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助65万元。
(四)政府性基金情况
2022年Bat365
商务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2022年Bat365
商务局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算149.55万元,比2021年预算减少34.35 万元,下降19.68 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额15万元,其中: 政府采购货物预算15万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0 。
(九)项目情况说明(部门本级)
1. 招商引资经费
1)项目概述
力争引进国内外500强、上市公司、央企投资建设项目等来我区投资,带动税收,提升我区经济环境,促进我区经济发展。
2)立项依据
《2021年全市开发型经济工作要点》(洪开放办字【2021】3号)《关于下达2021年全市开放型经济有关目标任务的通知》(洪开放办字【2021】5号)
3)实施主体
Bat365
商务局
4)实施方案
开展小分队外出招商,接待来访客商,参加省市招商引资活动,自主办会,举行推介会,印发招商资料,完成市里下达的项目引进任务。
5)实施周期
2022年1月1日-2022年12月31日
6)年度预算安排
招商引资经费180万元
7)绩效目标和指标
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量 |
当年引进项目数 |
>=40个 |
质量 |
项目完成质量(%) |
=100% |
|
时效 |
当年完成 |
=1年 |
|
成本 |
差旅、接待等支出 |
=180万元 |
|
效益指标 |
社会效益 |
当年引进项目立项投资额 |
>=180亿元 |
可持续影响 |
提升我区经济环境,促进我区经济发展。 |
可持续 |
|
满意度 |
满意度 |
积极对接服务企业,协助办理工商注册等手续。 |
=100% |
2. 商贸业务工作经费
1)项目概述
激发商贸消费潜力,促进商贸消费升级服务。提升一批夜间经济消费街区、开展各种消费促进活动、搭建供需对接平台,引导跨领域、多业态融合的新发展模式,释放消费潜能,推动我区社会经济健康发展。
2)立项依据
《Bat365
进一步激发商贸潜力促进商贸消费升级三年行实施意见(2019-2021年)》(西府办发【2019】19号)
3)实施主体
Bat365
商务局
4)实施方案
提升一批夜间经济消费街区、开展各种消费促进活动、搭建供需对接平台,引导跨领域、多业态融合的新发展模式,释放消费潜能,推动我区社会经济健康发展。
5)实施周期
2022年1月1日-2022年12月31日
6)年度预算安排
商贸业务工作经费30万元
7)绩效目标和指标
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量 |
举办消费促进活动场次(次) |
=6次 |
质量 |
消费促进活动举办的成功率(%) |
=100% |
|
时效 |
当年完成 |
=1年 |
|
成本 |
活动支出 |
>=30万元 |
|
效益指标 |
社会效益 |
社会消费品零售总额增长率(%) |
>=10% |
可持续影响 |
提升我区经济环境,促进我区经济发展 |
可持续 |
|
满意度 |
满意度 |
商贸业满意度(%) |
=100% |
3. 农贸市场环境卫生日常管理工作考核奖励
1)项目概述
通过完善工作机制、抓好奖惩落实、强化属地管理等管理措施,提升农贸市场环境卫生管理工作,达到长效化、常态化、标准化管理水平。
2)立项依据
《关于印发Bat365
农贸市场管理考核工作方案的通知》
3)实施主体
Bat365
商务局
4)实施方案
指导监督集贸市场创建工作,整治和规范农贸市场秩序
5)实施周期
2022年1月1日-2022年12月31日
6)年度预算安排
农贸市场环境卫生日常管理工作考核奖励经费20万元
7)绩效目标和指标
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量 |
指导监督集贸市场工作完成(个) |
=16个 |
质量 |
创建工作落实率(%) |
=100% |
|
时效 |
当年完成 |
=1年 |
|
成本 |
集贸市场工作经费 |
<=20万元 |
|
效益指标 |
社会效益 |
市场整洁优良率(%) |
=90% |
可持续影响 |
整治和规范农贸市场秩序 |
可持续 |
|
满意度 |
满意度 |
社会公众满意度(%) |
=100% |
4. 成品油集中整治专项资金
1)项目概述
依法查处取缔无证无照加油站点,使成品油经营者违法案件降低率,净化成品油市场。
2)立项依据
依据西府办发〔2020〕68号:Bat365
成品油市场集中专项整治工作方案
3)实施主体
Bat365
商务局
4)实施方案
在区委区政府的领导下,按照“源头治理、系统治理、依法治理、综合治理”的原则,采取“集中行动,分类打击,标本兼治”的方法,充分发挥各有关部门的职能作用,全面清理整治非法经营成品油行为。
5)实施周期
2022年1月1日-2022年12月31日
6)年度预算安排
成品油集中整治专项资金10万元
7)绩效目标和指标
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量 |
依法查处取缔无证无照流动加油点(个) |
>=4个 |
质量 |
接到举报及时处理率 |
=100% |
|
时效 |
年内完成 |
=1年 |
|
成本 |
成品油专项整治成本 |
=10万元 |
|
效益指标 |
社会效益 |
成品油经营者违法案件降低率 |
>=90% |
可持续影响 |
可持续净化成品油市场 |
消除成品油市场非法经营等各类 |
|
满意度 |
满意度 |
社会公众满意度(%) |
=100% |
|
|
|
|
5. 物管站生活费
1)项目概述
保证物管站待岗职工基本生活,维护单位稳定
2)立项依据
洪信访发字【2005】62号2022预算控制数
3)实施主体
Bat365
招商服务中心
4)实施方案
按时发放物管站待岗职工生活费,保障物管站待岗职工基本生活。
5)实施周期
2022年1月1日-2022年12月31日
6)年度预算安排
物管站生活费60万元
7)绩效目标和指标
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量 |
发放生活费人数(人) |
=51人 |
质量 |
生活费补贴发放准确率(%) |
=100% |
|
时效 |
规范按时发放率(%) |
=1年 |
|
成本 |
物管站生活费 |
=60万元 |
|
效益指标 |
社会效益 |
维护单位稳定 |
保障职工生活 |
可持续影响 |
保障待岗职工基本生活 |
可持续 |
|
满意度 |
满意度 |
单位职工满意度(%) |
=100% |
6. 维稳经费
1)项目概述
做好群众的来信来访,积极解决来信来访中群众反映的问题,杜绝矛盾恶化,从而达到社会和谐稳定的目的。提早发现问题,解决问题,化解矛盾。
2)立项依据
西办子【2019】62号2022预算控制数
3)实施主体
Bat365
商务局
4)实施方案
解决办理特困企业职工医保及社保,以及信访问题。
5)实施周期
2022年1月1日-2022年12月31日
6)年度预算安排
维稳经费15万元
7)绩效目标和指标
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量 |
走访困难职工,群众 |
>=4次 |
质量 |
信访维稳工作化解率(%) |
=100% |
|
时效 |
及时解决 |
及时化解 |
|
成本 |
维稳工作经费 |
=15万元 |
|
效益指标 |
社会效益 |
单位稳定和谐 |
=100% |
可持续影响 |
推进平安西湖建设 |
可持续 |
|
满意度 |
满意度 |
职工群众满意度(%) |
=100% |
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年Bat365
商务局"三公"经费一般公共预算安排42.07万元,其中:
因公出国7.07万元,比上年无增(减),主要原因是:严格控制“三公”经费。
公务接待35万元,比上年增17.33万元,主要原因是:我局2018年公务接待费用36.2057万元,2019年公务接待费用44.879万元,2020年因新冠疫情影响,招商引资及商贸促消费活动大幅减少,公务接待费用缩减至17.67万元。2021年按照“过紧日子”要求,我局公务接待费用预算仍保持17.67万元,相比2018年、2019年有较大幅度缩减。因2022年各项工作已正常开展,我局承担着全区大部分的商务接待的工作,因此经费预算缺口较大。为继续做好开放型经济和商贸促消费工作,力争考核评比取得一定成效,现增加2022年三公经费中的公务接待预算额度至35万元。
公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格控制“三公”经费。
公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格控制“三公”经费。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
4、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。